Factura de Compras

De WikiDgp21
Revisión del 18:05 5 feb 2009 de Christian Fuertes (Discusión | contribuciones) (Efectos Generados)

Saltar a: navegación, buscar


Icono de esbozo

Este artículo o sección está en desarrollo. Ampliando ayudarás a mejorar Dgp21.




Archivo:FacturasCompras Pantalla.png
Pantalla de Mantenimiento de Facturas de Compras

Campos

Cód. Interno

El código interno que identifica la factura.

Ej.

Ejercicio actual de vendas; el programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la configuración general. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.

Serie

Código de la serie a la que pertenece la factura; por defecto saldrá la serie general que por defecto es blanco. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.

N.Fra

El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único dentro de la serie.

Tercero

Indica el Nombre y el código del Proveedor al que irá dirigida la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Proveedor, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre. En el caso de usar el Proveedor VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Proveedor que no queramos introducir en el sistema.

B.Inm

Bien Inmovilizado, indica si la factura corresponde a la compra de un bien inmovilizado.

Ref.fra.proveedor

Referencia de factura del proveedor, es la referencia de la factura que nos ha enviado el proveedor.

F. Recep.

Fecha de recepción, es la fecha en que hemos recibido la factura.

F.Fra

Fecha de la factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 05022009, 05/02/2009, 020209...

Cuenta

Cuenta contable del proveedor, se rellena con su numero de cuenta contable de forma automática Al indicar el Proveedor.

Mon.

Moneda usada para trabajar con el Proveedor en la Factura. Se obtiene directamente del proveedor.

Cambio

El ratio de cambio entre la moneda indicada y la moneda propia (por defecto Euro).

Tipo

Indica el tipo de Factura. En función del país del proveedor (extranjero, intracomunitario...) la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcular la forma de calcular el IVA. Los tipos disponibles son:

  • De aduanas.
  • Importación.
  • Intracomunitarias deducibles.
  • Intracomunitarias no deducibles.
  • Interior.
  • Exentas.

Imp. comprob.

Importe de Comprobación, si el usuario introduce este campo, comprueba que la cantidad indicada es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algún error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.

Importe total

Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.

Im. con retenciones

Es el Importe Total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de al proveedor se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la ficha del proveedor en los campos de retenciones del IRPF.

Bruto

Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.

Dto. Comercial

Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor.

Dto.p.p/rec.fin.

Porcentaje de descuento que se ha aplicado bajo descuento por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor. Cuando el tipo es positivo, es un Recargo y cuando es negativo, un pronto pago.

Condiciones pago

En este campo nos aparecerán las condiciones de pago que tengamos acordadas con ese proveedor si así se lo hemos indicado al programa. Cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el proveedor, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. Si queremos modificar las condiciones que tengamos para esta operación, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.

Centro de coste

Este campo contiene el código y el nombre del centro de costes que corresponde a la Factura.

IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.

En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:

  • Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.
  • Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.
  • Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.

Ret. IRPF

Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del proveedor ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.

  • Base: a partir de la cual se calculará la retención
  • Tipo: porcentaje de la retención
  • Cuota: importe de la retención que se aplica a la base

Ret. garantía

En el caso de que sea especificado una retención por garantía en la ficha del proveedor, aparecerá aquí y se aplicara.

Rec. Equiv

En función de si aparece en la ficha del proveedor, se aplicara o no.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.

Menú

Boto 114.png Terceros

Aquí puedes acceder a la ficha del proveedor de la factura. En caso de no tener ninguna factura seleccionada o de no tener proveedor asignado aun, desde esa pantalla podrás crear un nuevo proveedor.

Boto 128.png Efectos

Este botón te permite ver en cuantos efectos esta dividida la factura seleccionada.

Boto 109 asiento.png Consultar Asiento

Desde aquí podemos consultar los diferentes asientos contables.

Boto 149.png Informe impreso

Este control te exporta la información a un documento de texto.

Boto 108.png Exportar a hoja de calculo

Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Método de calculo del importe total a partir del importe bruto

Bruto: tendremos el importe de la suma de los albaranes correspondientes a la factura en la que estemos. Hasta llegar al Importe total se le aplicarán los descuentos o retenciones correspondientes en el siguiente orden.

1. Descuento comercial

2. Descuento pronto pago o recargo de financiación

3. IVA

4. Retención I.R.P.F

Importe total: tendremos el resultado de sumar todas las bases imponibles y todas las cuotas de IVA, una vez aplicados los descuentos o retenciones pertinentes.


Albaranes

Archivo:FacturaCompras Albaranes.png
Pantalla Albaranes para Facturas de Compras - dgg0450.1
A través del botón Albaranes podemos ver las lineas de los albaranes el proveedor ha facturado.

En la parte superior tenemos campos que nos proporcionan información acerca de la factura, mientras que los de la zona inferior muestran datos sobre la linea que tenemos seleccionada.

Consultar Albarán

Desde aquí accedemos a la pantalla de Albaranes donde podremos ver el albarán al que pertenece la linea que tenemos seleccionada.

Quitar Todos

Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.

Efectos Generados

Archivo:FacturaCompras EfectosGenerados.png
Pantalla de Efectos Generados - dim0004

Aquí podemos generar y/o modificar los diferentes efectos en los que conformarán la factura . También podemos eliminar efectos ya existentes o dividir alguno en varios efectos.

Efecto

Es el número del efecto.

Fecha de Cancelación

Fecha de cancelación , esta fecha indica cuando se ha hecho efectivo el pago o cobro del efecto por parte del proveedor. Esta fecha es también la de contabilización del efecto.

Fecha de Vencimiento

Fecha en la que vence el efecto. El vencimiento es calculado a partir de la fecha de emisión y las condiciones de pago especificadas en la factura.

Cuenta de cancelación

Cuenta contable de cancelación. Toma el valor especificado como tal en la ficha del proveedor en el apartado de Ventas.

Forma de cancelación

Código y descripción de la forma de cancelación. Se asigna en función de las condiciones de pago o cobro especificadas en la factura.

Importe

Importe en la moneda del efecto. Por defecto es el importe restante por efectuar de la factura.

Código Interno

Código único que identifica el efecto en la aplicación.