Diferencia entre revisiones de «Remesas a cobrar»

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Fecha de expedición de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.
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Fecha de creación de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.
  
 
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Revisión del 21:04 10 feb 2009

Pantalla de Remesas de Ventas- dgg0620.0v

Mediante este proceso se gestionará todo lo referente a remesas a cobrar, desde su creación, pasando por la obtención de los documentos que deben ser presentados al banco, hasta su abono, incluyendo su posterior tratamiento contable.

Al entrar en la pantalla para dar de alta una remesa, el programa generará el número de remesa, teniendo en cuenta la última que se haya introducido.

Campos

Ejer.

Indica el ejercicio de la remesa.

Número

Este campo es generado directamente por el programa e identifica con un número único las sucesivas remesas que se van creando.

Fecha de emisión

Fecha de creación de la remesa. Aparecerá por defecto, la fecha del día en que se solicita el proceso, aunque puede ser modificada.

Moneda

Divisa que se utilizará para cobrar la remesa

Tipo de cobro

Puede haber dos tipos: Al cobro y Al descuento. Por defecto aparecerá Al cobro

Banco

Código y descripción del banco en el que presentaremos la remesa. Lo toma de la tabla Bancos

Situación

Aquí se indicará la situación de la remesa, que se puede encontrar como:

  • Preremesa: En el momento en que se crea una remesa, esta se encuentra en este estado. Esta remesa podrá ser modificada, de manera que se podrán incluir y eliminar efectos.
  • Gestionada: Al generar un fichero CSB la remesa constará como gestionada, puesto que se habrá generado el documento que posteriormente se deberá enviar al banco. El fichero CSB se guardará en el directorio que le indiquemos, para su posterior envío.
  • Compensada: Una vez cobrada la remesa, podrá indicar en este campo que está compensada, de manera que ya se podrá contabilizar.

F. compensación

Fecha en la que el banco nos ingresa el importe de la remesa.En el caso de la norma 19 servirá para indicar en qué fecha debe realizarse el cobro de los efectos a nuestros clientes, y el programa comprobará que dicha fecha no sea superior a dos meses a partir de la fecha en la que estemos. Posteriormente se podrá modificar colocando en su lugar la fecha de compensación si esta es diferente.

En el caso de las normas 32 y 58 no hará ninguna comprobación puesto que cada recibo ya tendrá su fecha de vencimiento.

Norma CSB

Norma que establece el Consejo Superior Bancario para el formato del fichero si la remesa se va a tramitar por banca electrónica; antes del envío hay que determinar qué norma utilizaremos ( 19, 32 ó 58). En este campo deberemos introducir el número de norma.

Efectos

Este campo es completado automáticamente por el programa, una vez haya seleccionado los efectos que compondrán la remesa, e indicará el número de efectos que se han incluido en la remesa.

Importe

Importe total de la remesa, correspondiente a la suma del importe de cada uno de los efectos que componen la remesa.

Contabilizado

Este campo es informativo. Indicará si la remesa ha sido contabilizada o no.

Forma de Cancelación

En este campo introducimos la forma de cancelación de entre las disponibles.

Doid

Código interno

Botón "Efectos"

Para gestionar los efectos de la remesa

Observaciones

Aquí puede indicar alguna observación que quiera hacer constar.

Menú

Boto csb.png CSB

Generar fichero CSB, podemos crear el fichero CSB de las remesas que aun estén por tramitar. No se puede crear el fichero si la remesa ya esta gestionada o compensada.

Boto 105.png Informe Remesa

Este control te exporta la información a un documento de texto.

Boto 109 asiento.png Consultar Asiento

Desde aquí podemos consultar los diferentes asientos contables.

Boto 149.png Informe impreso

Este control te exporta la información a un documento de texto.

Boto 108.png Exportar a hoja de calculo

Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Efectos

Pantalla de Remesas de Ventas- dgg0620.1v

A través del botón de efectos accedemos a la pantalla de gestión de los diferentes efectos que tendrá la remesa. En el caso de que accedamos a los efectos de una remesa ya creada, solo podremos consultarlos. En cambio, si estamos creando una nueva remesa tendremos varias opciones accesibles a través de unos botones.

Preseleccionar

Podemos preseleccionar todos los efectos que estén dentro de un intervalo de fechas o los podemos excluir y quedarnos con el resto.

Consultar

Accedemos a la pantalla Efectos donde podremos ver los detalles del efecto seleccionado.

Añadir

Añadimos los efectos deseados a la remesa.

Quitar

Quitamos el efecto seleccionado de la remesa.